企業(yè)內部控制基本規(guī)范及應用指引講解–王靜老師(企業(yè)內部控制基本規(guī)范與應用指引)
課程背景:
在當今復雜的商業(yè)環(huán)境中,每個企業(yè)都面臨眾多的風險因素,包括市場風險、運營風險、法律風險和財務風險等,并且風險具有多樣性和復雜性,直接影響企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn),因此,企業(yè)的風險管理意識也越來越強。正是由于這些風險的存在,作為防范風險的企業(yè)內部控制也被提到了空前的管理高度。
本課程主要介紹了我國內部控制基本規(guī)范及相關的應用指引,幫助企業(yè)盡快對本單位現(xiàn)行的內控制度和規(guī)章制度進行梳理和優(yōu)化,從而盡早建立符合本單位實際情況的內部控制體系。
課程收益:
▲ 幫助學員了解:內部控制在企業(yè)運營中的重要作用;
▲ 幫助學員認識:內部控制風險的種類和識別方法;
▲ 幫助學員掌握:內部控制各應用指引風險的識別和應對措施;
▲ 幫助學員運用:識別內控風險及應對,實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標。
課程時間:1天,6小時/天
授課對象:各級管理人員、關鍵崗位人員。
授課方式:講師講授、經驗分享;
課程大綱
模塊一:企業(yè)內部控制基本規(guī)范
第一章 企業(yè)內部控制基本規(guī)范
(一)我國內部控制規(guī)范體系的框架
(二)內部控制的概念和目標
(三)內部控制的基本原則
(四)內部控制五要素
(五)內部控制局限性
模塊二:企業(yè)內部控制應用指引
第二章組織架構
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 關注風險點
第三節(jié) 主要控制措施
第四節(jié) 相關案例解讀
第三章發(fā)展戰(zhàn)略
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 關注風險點
第三節(jié) 主要控制措施
第四節(jié) 相關案例解讀
第四章人力資源
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 關注風險點
第三節(jié) 主要控制措施
第四節(jié) 相關案例解讀
第五章社會責任
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 關注風險點
第三節(jié) 主要控制措施
第四節(jié) 相關案例解讀
第六章企業(yè)文化
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 關注風險點
第三節(jié) 主要控制措施
第四節(jié) 相關案例解讀
第七章資金活動
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 關注風險點
第三節(jié) 主要控制措施
第四節(jié) 相關案例解讀
第八章采購業(yè)務
第九章資產管理
第十章銷售業(yè)務
第十一章研究與開發(fā)
第十二章工程項目
第十三章?lián)I(yè)務
第十四章業(yè)務外包
第十五章財務報告
第十六章全面預算
第十七章合同管理
第十八章內部信息傳遞
第十九章信息系
導師:王靜老師(北京)
?講師背景:
–注冊會計師、注冊稅務師、資產評估師
–助理會計師、會計師、管理會計師
–豐臺機務段財務主管財務主管
–京南工程項目管理部財務主管
–中科永信會計師事務所項目經理
?職業(yè)背景:
–從事財稅工作20年,行業(yè)包括運輸業(yè),建筑業(yè),鑒證咨詢服務業(yè)。 會計師,管理會計師,注冊稅務師,注冊會計師,資產評估師。 2015會計師事務所兼職至今,主要項目包括:企業(yè)所得稅年度納稅申報鑒證、稅收籌劃、財務咨詢、財務合規(guī)審計、經濟責任審計、項目質量控制復核、編制內控手冊、開展風險評估、內控評價及相關培訓等工作。
主講課程:
–企業(yè)內部控制基本規(guī)范及應用指引
–經濟責任審計新規(guī)解讀
–內部控制評價講解
–財務合規(guī)審計
–內控手冊編制
–企業(yè)風險評估及方法
–工程項目財務核算
授課形式:
–框架思維,綱舉目張
–旁征博引,舉一反三
–案例教學,快速理解
–輕松幽默,牢固記憶