廣西XX院科研物資及技術(shù)服務(wù)采購管理辦法
宇凡軟件
科研物資采購管理辦法
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范本院科研物資及技術(shù)服務(wù)采購管理,完善內(nèi)控機制,簡化物資及技術(shù)服務(wù)采購流程,提高科研物資及技術(shù)服務(wù)采購服務(wù)質(zhì)量及資金使用效率,結(jié)合本院實際情況,制定本辦法。
本院科研物資及技術(shù)服務(wù)的采購按本辦法執(zhí)行。
第二條 本辦法所指的科研物資是指本院開展科學(xué)研究、實驗、生產(chǎn)、辦公等活動中所使用及消耗的試劑、材料、低值品、易耗品、低值儀器、飼料、機電產(chǎn)品及辦公用品等。
第三條 本辦法所指的科研技術(shù)服務(wù)是指研究、開發(fā)項目帶料外加工或因本院不具備條件而委托外單位(以下稱“供應(yīng)商”)服務(wù)進行實驗、加工、測試、計算、描述、基因檢測、引物合成等,并且需要從科研項目經(jīng)費中向服務(wù)方支付費用的服務(wù)類采購。
第四條 本辦法所指的線上采購主要是指通過宇凡系統(tǒng)登陸“XXX商城”(以下簡稱商城)的采購平臺進行采購;線下采購是指在采購人確定采購內(nèi)容后在宇凡系統(tǒng)線下采購平臺上進行的采購行為。
第五條 采購堅持“比資質(zhì)、比質(zhì)量、比價格、比運距、比信譽、比效益”原則;堅持“符規(guī)合法、有效競爭、物有所值、防腐倡廉”的原則。
第六條 按政采規(guī)定需要進行政府招標(biāo)(或政采云)采購的物資,按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二章 職責(zé)及分工
第七條 科研物資及技術(shù)服務(wù)采購管理工作在院總支領(lǐng)導(dǎo)下由科研科牽頭組織,財務(wù)科、資產(chǎn)辦共同配合實施。具體職責(zé)及分工如下:
(一)資產(chǎn)辦:負(fù)責(zé)商城平臺管理、采購監(jiān)督、物資驗收、物資入出庫登記臺賬、數(shù)據(jù)匯總、辦理統(tǒng)一結(jié)算手續(xù)及與供應(yīng)商協(xié)調(diào)等工作。
(二)財務(wù)科:負(fù)責(zé)預(yù)算經(jīng)費審核及使用管理、經(jīng)費預(yù)算額度內(nèi)費用報銷、審計管理等工作,包括宇凡系統(tǒng)的設(shè)置和管理。
(三)科研科:負(fù)責(zé)項目編號、采購人和審核人信息的設(shè)置和調(diào)整、協(xié)調(diào)與XXX商城相關(guān)采購事宜、隨時了解和掌握本采購管理辦法的實施和運行情況。
第三章 賬號管理
第八條 賬號注冊與變更
財務(wù)科管理宇凡賬號,注冊賬號以后,原則上不再做更改;如有特殊情況需做變更的,向財務(wù)科系統(tǒng)管理員申請變更。
XXX采購賬號:通過宇凡系統(tǒng)登錄XXX,會自動同步采購賬號信息;XXX管理賬號、驗收賬號、結(jié)算賬號由資產(chǎn)辦管理和維護。
第九條 賬號使用管理
(一)宇凡賬號
宇凡賬號:宇凡賬號由財務(wù)科負(fù)責(zé)管理與維護。設(shè)有線下采購模塊(平臺),可以進行線下采購,線上和線下采購訂單審核,線下采購驗收,線上和線下結(jié)算功能。項目(課題)審核人設(shè)置由科研科管理與維護。
(二)XXX賬號
1. 管理賬號:是本院負(fù)責(zé)采購監(jiān)督管理和財務(wù)結(jié)算等賬號,由資產(chǎn)辦負(fù)責(zé)管理;向院領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)科、科研科分配監(jiān)督賬號,以便對線上采購工作實施監(jiān)督
2. 采購賬號:具有線上訂貨功能,由采購人使用。項目(課題)負(fù)責(zé)人在本項目(課題)內(nèi)不具備下單采購權(quán)限。
3. 驗貨賬號:資產(chǎn)辦驗貨員進行驗貨、線上確認(rèn);并通知采購人辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)。
4. 結(jié)算賬號:由資產(chǎn)辦結(jié)算員管理。負(fù)責(zé)全院采購統(tǒng)一結(jié)算的功能,核實采購數(shù)據(jù)辦理財務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。
第四章 采購管理
第十條 本院科研物資及技術(shù)服務(wù)原則上必須通過宇凡系統(tǒng)進入商城采購平臺進行采購;商城沒有的,轉(zhuǎn)成線下模塊申請,按線下采購程序執(zhí)行(詳見附件2)。
第十一條 訂單申請
(一) 線上采購申請
1.采購人通過宇凡系統(tǒng)登錄到商城,根據(jù)需求下單,生成的訂單推送到宇凡系統(tǒng)。采購人返回宇凡系統(tǒng)提交給審核人審核(詳見附件1)。
2.技術(shù)服務(wù)類訂單采購總額在1萬元以上須報備三方以上詢價方案,方可提交審核。
(二)線下采購申請
1.滿足以下條件的科研物資(苗種、活體餌料、儀器設(shè)備等)采購可以由項目組自行組織線下采購:
采購物資及技術(shù)服務(wù)無法通過“線上采購”采購;
因不可抗力原因造成無法進行“線上采購”;
?;?、易制毒、氣體等按相關(guān)規(guī)定采購的特殊物資。
2.采購人通過宇凡系統(tǒng)線下模塊申請下單,申請單須填寫線下采購理由、并附當(dāng)日商城截圖等。
3.線下采購總額在5000元(含)以上需報備三方詢價方案,通過資產(chǎn)辦進行備案后,方可提交審核。
第十二條 訂單審核
(一)訂單提交后,項目(課題)負(fù)責(zé)人登錄宇凡系統(tǒng)進行審核(詳見附件1)。技術(shù)服務(wù)類訂單商家須上傳合同給采購人審核方可進行服務(wù)。
(二)審核額度管控
1. 單批次采購科研物資訂單總額在1萬元以下的,采購人申請采購,項目負(fù)責(zé)人審核即可。采購應(yīng)堅持貨比三家、價格合適、保證質(zhì)量的原則,并要預(yù)先做好采購計劃,按需選購,厲行節(jié)約,防止浪費,確保采購優(yōu)質(zhì)高效。
2. 單批次采購科研物資訂單總額大于1萬元(含1萬元)小于5萬元的,經(jīng)流轉(zhuǎn)簽批流程,通過項目負(fù)責(zé)人→部門負(fù)責(zé)人→分管院領(lǐng)導(dǎo)審核通過后實施。
3. 單批次采購科研物資訂單總額大于5萬元(含5萬元)小于10萬元的,須使用“線上采購”的“招標(biāo)/詢價”模塊進行采購,通過項目負(fù)責(zé)人→部門負(fù)責(zé)人→分管院領(lǐng)導(dǎo)→院長(法人)流轉(zhuǎn)審核通過后與供應(yīng)商簽定購銷合同并到資產(chǎn)辦備案。
4. 大于10萬元(含10萬元)的,須使用采購“招標(biāo)/詢價”模塊進行采購,通過項目負(fù)責(zé)人→部門負(fù)責(zé)人→分管院領(lǐng)導(dǎo)→院總支討論批準(zhǔn)→院長(法人)執(zhí)行,與供應(yīng)商簽定購銷合同并到資產(chǎn)辦備案。
5. 技術(shù)服務(wù)類采購訂單審核按科研物資類執(zhí)行,技術(shù)服務(wù)類訂單(不包含引物)均須提供合同、檢測報告;引物合成類采購訂單總額在5000元以上須提供合同、檢測報告。
第十三條 采購易制毒等危險化學(xué)品,要按照國家規(guī)定,首先在線下完成備案審核程序,然后將備案批件上傳平臺后再進行線上(線下)采購。
第五章 驗貨、結(jié)算及數(shù)據(jù)管理
第十四條 驗貨,確認(rèn)
(一)線上采購的物資,由資產(chǎn)辦驗貨員(定點)進行驗收,通過驗收即生成驗貨單,通知采購人辦理收貨登記手續(xù),在驗收單上蓋章,簽字確認(rèn)方可領(lǐng)用;
(二)項目組(課題)線下采購的貨物,實行一單一驗的管理辦法,由采購人、資產(chǎn)辦驗貨員共同進行驗收、登記,驗收通過后驗貨員在貨物外包裝蓋驗收章,采購人方可領(lǐng)用。
(三)線上采購的技術(shù)服務(wù)類(商品),由項目組(課題)進行驗收并在線上確認(rèn)“自驗貨”;單次采購金額在10000元以上的,將相關(guān)服務(wù)合同、服務(wù)成果或是相關(guān)描述的結(jié)論性報告交科研科存檔并進行網(wǎng)上驗貨后,由資產(chǎn)辦負(fù)責(zé)結(jié)算(詳見附件3)。
(四)科研科對項目組(課題)提交的相關(guān)科研技術(shù)服務(wù)類系列文件負(fù)責(zé)保存與保密,并在線上確認(rèn)審核。
(五)資產(chǎn)辦負(fù)責(zé)核對科研技術(shù)服務(wù)類(商品)的采購程序是否合規(guī)、是否按要求執(zhí)行,若有引物合成類物品應(yīng)進行實物驗收,及時收集相關(guān)服務(wù)合同或服務(wù)結(jié)論(報告)以備報賬使用。
第十五條 入出庫
所有科研物資應(yīng)及時辦理入出庫手續(xù)。資產(chǎn)辦驗收的物資采取直入直出的形式,不保管、不儲存。各部門要建立科研物資使用的臺賬管理制度,詳細(xì)記錄物資使用實況。
第十六條 退換貨
對于驗收不合格的商品,采購人可按照商城相關(guān)流程進行退換貨。貨品在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,采購人應(yīng)要求供應(yīng)商及時退換貨。如有問題,可直接聯(lián)系線上平臺或資產(chǎn)辦進行協(xié)調(diào)解決。
第十七條 結(jié)算
線上(線下)采購驗收后,資產(chǎn)辦結(jié)算員將按月匯總生成財務(wù)結(jié)算單并負(fù)責(zé)統(tǒng)一結(jié)算。財務(wù)結(jié)算單是各部門采購科研物資的報銷憑證。采購人、審核人、驗貨人在平臺上的操作記錄作為財務(wù)結(jié)算依據(jù)。
資產(chǎn)辦負(fù)責(zé)接收發(fā)票、審核發(fā)票、驗收單和訂單(合同)等。結(jié)算時,提供財務(wù)結(jié)算單及相關(guān)憑證。發(fā)票背面由資產(chǎn)辦驗貨員蓋章簽字即可(技術(shù)服務(wù)類不需資產(chǎn)辦蓋章)。
資產(chǎn)辦將按月生成結(jié)算單,結(jié)算單生成后將于每月15日進入結(jié)算程序。逾期未確認(rèn)訂單的,資產(chǎn)辦將本期訂單順延至下期結(jié)算,連續(xù)三次結(jié)算未確認(rèn)且未與資產(chǎn)辦說明情況的,資產(chǎn)辦將聯(lián)系XXX商城反映采購人相關(guān)情況,并暫停該采購人采購操作,待結(jié)算完成后恢復(fù)其正常操作。
第十八條 采購數(shù)據(jù)由資產(chǎn)辦按月匯總報院總支備案;并按季度公示。
第六章 附 則
第十九條 本采購管理辦法,明確采購責(zé)任制。各項目(課題)負(fù)責(zé)人對本項目經(jīng)費使用實行主體管理責(zé)任制,采購人對采購的真實性負(fù)直接責(zé)任。項目負(fù)責(zé)人與采購人要明確分工、各負(fù)其責(zé),獨立承擔(dān)責(zé)任。
第二十條 采購設(shè)立監(jiān)管賬號,院領(lǐng)導(dǎo)、資產(chǎn)辦、財務(wù)科、科研科通過監(jiān)管賬號對本院所有采購進行動態(tài)監(jiān)督,若發(fā)現(xiàn)采購有違規(guī)違紀(jì)行為,將依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。
第二十一條 科研基地、野外示范點采購參照本管理辦法執(zhí)行,由本院項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
第二十二條 本辦法由科研科負(fù)責(zé)解釋。本辦法自2019年10月1日起執(zhí)行。
附件:
1.《科研物資(技術(shù)服務(wù))采購審核流程圖》
2.《廣西XXXX研究院科研物資采購流程》
3.《廣西XXXX研究院技術(shù)服務(wù)線上采購流程》